0000000497 |
rekonštrukcia kanc.8posch |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
5 408,84 € |
09.04.2021 |
|
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000496 |
kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 080,00 € |
09.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000490 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
1 969,50 € |
09.04.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000489 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
955,50 € |
09.04.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000492 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
17 998,50 € |
09.04.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000491 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
16 263,00 € |
09.04.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000486 |
3/21 Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
138,91 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000485 |
3/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 898,46 € |
09.04.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000495 |
distribúcia účebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
7 367,80 € |
09.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000494 |
webinár, školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
192,00 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000481 |
3-4/21 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000483 |
3/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
557,94 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000499 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 500,06 € |
09.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000484 |
3/21 Budmerice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
254,64 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000487 |
3/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
412,15 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000498 |
doska,kryt,hlavica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
1 224,00 € |
09.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000488 |
3/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 137,42 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000493 |
školenie 2 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
360,00 € |
09.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000480 |
servis BL663TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
332,30 € |
09.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000482 |
3/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
94,72 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |