0000000467 |
cest.Šmelko-ZPCmimoriadna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
580,10 € |
15.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043551 |
Na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb diagnostiky č. 0152/2021pre Nitriansky kraj, si u Vás objednávame: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
58 113,00 € |
15.04.2021 |
23.04.2021 |
|
19.04.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
0000043550 |
Na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb diagnostiky č. 0154/2021pre Trnavský kraj, si u Vás objednávame: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
114 091,67 € |
15.04.2021 |
23.04.2021 |
|
19.04.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
0000043543 |
Na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb diagnostiky č. 0149/2021pre Žilinský kraj, si u Vás objednávame: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
184 380,00 € |
15.04.2021 |
23.04.2021 |
|
19.04.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
0000043610 |
Servisný zásah PFE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
282,00 € |
14.04.2021 |
28.04.2021 |
|
19.05.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000043610 |
Servisný zásah PFE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
282,00 € |
14.04.2021 |
28.04.2021 |
|
19.05.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000043593 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
163,20 € |
14.04.2021 |
03.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000043607 |
Rekonštrukčné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
594,00 € |
14.04.2021 |
28.04.2021 |
|
07.05.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000000523 |
kuch.potreby,nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
411,78 € |
14.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000524 |
kuchynské potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
580,60 € |
14.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000511 |
služby TYP A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
47 134,34 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000514 |
služby TYP D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
232 867,19 € |
13.04.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043570 |
Objednávame u Vás 1 ks Landskrona dvojpohovka, 1 ks Idasen skrinabéžová, 1 ks Listerby konf.stôl 90 hnedý, 1 ks Idasenb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
1 459,00 € |
13.04.2021 |
22.04.2021 |
|
19.05.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000000516 |
služby TYP F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 498,18 € |
13.04.2021 |
|
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000513 |
služby TYP C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
106 292,32 € |
13.04.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000515 |
služby TYP E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 763,06 € |
13.04.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000522 |
asistenčné služby zariad. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 555,80 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000521 |
implem. IKT zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
60 866,30 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000512 |
služby TYP B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
87 171,80 € |
13.04.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000517 |
služby TYP X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 901,86 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |