0000043618 |
Licencie Microsoft Project Standard, Merlin Project Standard |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DynaSoft, spol. s.r.o. |
36368342 |
|
16 842,00 € |
14.05.2021 |
17.05.2021 |
|
14.05.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000000809 |
školenie Kračková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000808 |
školenie Rybár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
49,00 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000811 |
4/21 navyšovanie dát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
126 421,36 € |
14.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000804 |
4-5/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
455,71 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000810 |
microsoft licencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DynaSoft, spol. s.r.o. |
36368342 |
|
4 314,00 € |
14.05.2021 |
|
31.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000813 |
servis has. prístrojov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
1 621,41 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000805 |
Strážne služby 04-2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 216,18 € |
14.05.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000803 |
školenie Kanoš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
190,80 € |
13.05.2021 |
|
18.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043685 |
Objednávame si u Vás opravu na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
255,38 € |
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
0000043674 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
0,00 € |
13.05.2021 |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský |
generálny riaditeľ kancelária GTSÚ |
Objednávka |
0000043654 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
813,96 € |
13.05.2021 |
19.05.2021 |
|
01.06.2021 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský |
generálny riaditeľ kancelária GTSÚ |
Objednávka |
0000000802 |
elektroinštal práce Strom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Inteles, s.r.o |
46428283 |
|
1 582,19 € |
12.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000801 |
školenie Rybár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
12.05.2021 |
|
18.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043628 |
Servis a oprava výťahov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
282,00 € |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
27.09.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000000798 |
licenčné práva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
1 080,00 € |
12.05.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000800 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
82,00 € |
12.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000799 |
4/21 mobilné dáta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
89 532,36 € |
12.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000773 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
11.05.2021 |
|
31.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000780 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
50 286,00 € |
11.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |