0000043645 |
Havarijná oprava vrátnika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stanislav Mikulášek-SERVIS TELEKOS |
11633506 |
|
1 839,00 € |
17.05.2021 |
18.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
0000043645 |
Havarijná oprava vrátnika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stanislav Mikulášek-SERVIS TELEKOS |
11633506 |
|
1 839,00 € |
17.05.2021 |
18.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
0000000823 |
nájomné a poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
3 560,22 € |
17.05.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000831 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
3 499,32 € |
17.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000834 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
2 904,00 € |
17.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000833 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
3 622,74 € |
17.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000832 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
2 388,54 € |
17.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000826 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
4 563,89 € |
17.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000829 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
194,21 € |
17.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000828 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
5 548,80 € |
17.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000835 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
101,64 € |
17.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000820 |
nájomné,poplatky-energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
59,57 € |
17.05.2021 |
|
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000836 |
dobroips- zľavaDEKVS 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
24,86 € |
17.05.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000822 |
nájomné,poplatky-nájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
528,08 € |
17.05.2021 |
|
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000821 |
nájomné,poplatky-služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
305,18 € |
17.05.2021 |
|
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000819 |
PR článok-príloha denníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 188,00 € |
17.05.2021 |
|
24.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000807 |
4/21 podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
14.05.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000814 |
montážne práce - kotle |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 194,00 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000806 |
nábytok a bytové doplnky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
349,01 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000812 |
4/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
126,11 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |