0000000884 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
859,68 € |
28.05.2021 |
|
07.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000889 |
servis BL688TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
210,90 € |
28.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000886 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
710,52 € |
28.05.2021 |
|
07.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000887 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 465,50 € |
28.05.2021 |
|
07.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000888 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 879,70 € |
28.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043698 |
Odber vzoriek na rozbor vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
186,00 € |
28.05.2021 |
01.06.2021 |
|
18.06.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
0000000891 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000890 |
online seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
28.05.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043672 |
Audit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MIBSK s.r.o. |
52352706 |
|
1 300,00 € |
27.05.2021 |
27.05.2021 |
|
09.07.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
0000043668 |
Objednávame si u Vás pracovné odevy v počte 3 ks. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KORUNA PARTNER s.r.o. |
50746171 |
|
135,00 € |
27.05.2021 |
27.05.2021 |
|
09.07.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
0000043681 |
Objednávame si u Vás väzbu 6 ks zb. zákonov. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Miroslav Čeliga,Knihárstvo |
41531981 |
|
198,00 € |
27.05.2021 |
27.05.2021 |
|
09.07.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
0000043729 |
Objednávame si u Vás opravu služobného automobilu. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
27.05.2021 |
28.05.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
0000043696 |
kvartálna odborná prehliadka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
2 752,80 € |
27.05.2021 |
31.05.2021 |
|
18.06.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
0000043715 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
206,50 € |
27.05.2021 |
07.06.2021 |
|
23.06.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
0000043669 |
Montáž a dodavka zariadenia EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
282,21 € |
27.05.2021 |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
0000043669 |
Montáž a dodavka zariadenia EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
282,21 € |
27.05.2021 |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
0000043671 |
Výmena snímačov v kotolni |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 329,60 € |
27.05.2021 |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
0000043666 |
Objednávka služby v zmysle Zadávacieho listu č.9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Advisory s.r.o. |
36739715 |
|
148 646,40 € |
26.05.2021 |
10.07.2021 |
|
06.08.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
0000000880 |
káva Barista |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
96,29 € |
26.05.2021 |
|
09.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000881 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
78,00 € |
26.05.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |