0000043740 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
72,72 € |
02.06.2021 |
16.06.2021 |
|
23.06.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
0000000909 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
348,00 € |
02.06.2021 |
|
09.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000914 |
poist. plnenie BT459DT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
02.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000910 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
90,00 € |
02.06.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000915 |
servis BL788JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
797,59 € |
02.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000918 |
Osadenie zárubne a dvier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
02.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000919 |
Q odborná prehliadka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
2 752,80 € |
02.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000920 |
zásuvková skrínka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
99,90 € |
02.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000916 |
rozbor vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
186,00 € |
02.06.2021 |
|
08.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000913 |
6/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
02.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000816 |
školenie Kosková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
85,00 € |
01.06.2021 |
|
09.06.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043841 |
Strážna služba 06/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
30 387,24 € |
01.06.2021 |
30.06.2021 |
|
30.07.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000000906 |
uživaie, nájomné 3Q2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
32 925,67 € |
01.06.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000904 |
nájomné 3Q2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 977,17 € |
01.06.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000907 |
energie, nájomné 3Q2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
6 424,52 € |
01.06.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043724 |
Hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
49,80 € |
01.06.2021 |
10.06.2021 |
|
23.06.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
0000000903 |
Kyocera orig. toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 288,54 € |
01.06.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043747 |
Revízia EPS a elektromagnetov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
747,48 € |
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
18.06.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
vedúci oddelenia správy majektu, prev. a služieb |
Objednávka |
0000000895 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
01.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000900 |
Zabezp. poraden. služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
630,00 € |
01.06.2021 |
|
07.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |