0000001019 |
čistenie bazéna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 601,08 € |
16.06.2021 |
|
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001022 |
toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 627,92 € |
16.06.2021 |
|
25.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001020 |
kontrola ihriska 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Michal Paulovič |
37414321 |
|
96,00 € |
16.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001017 |
inštalácia tech. bazéna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
1 059,29 € |
16.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001024 |
káva 1kg |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
117,56 € |
16.06.2021 |
|
23.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001021 |
toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
311,71 € |
16.06.2021 |
|
25.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001023 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
195,20 € |
16.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043764 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 635,47 € |
16.06.2021 |
23.06.2021 |
|
20.07.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001025 |
Disk do diskového pola |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
3 528,00 € |
16.06.2021 |
|
22.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001018 |
údržba, servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 915,69 € |
16.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043809 |
Objednávame si u Vás emisnú a technickú kontrolu na služobnomautomobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
144,00 € |
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000043771 |
Objednávame si u Vás kávovar Essenza Mini D30 EU3 Ruby Red Nespress spríslušenstvom. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
118,99 € |
16.06.2021 |
18.06.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000000971 |
Montáž, nastavenia žaluzí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
305,80 € |
16.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001026 |
Mechanika do knižnice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
9 360,00 € |
16.06.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001013 |
balíky služieb 5/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
113 690,18 € |
15.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001014 |
služby za obdobie 5/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
49 092,36 € |
15.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001012 |
ONLINE školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
15.06.2021 |
|
23.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001015 |
covid - kloktací PCR test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
5 577,00 € |
15.06.2021 |
|
12.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043846 |
Objednávame si u Vás demontáž a montáž výstražného zariadenia naslužobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NetPoint, a.s. |
35819065 |
|
972,00 € |
15.06.2021 |
02.07.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000043735 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
600,00 € |
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
06.08.2021 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |