0000001569 |
Služby 1 - Typ D 9/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
209 132,29 € |
16.10.2020 |
|
14.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001573 |
vyúčtovanie ZF 27/2020 3Q |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
99 143,10 € |
16.10.2020 |
|
28.10.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001574 |
vyúčtovanie ZF 26/2020 3Q |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
43 897,60 € |
16.10.2020 |
|
28.10.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001570 |
Služby 1 - Typ C 9/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
88 553,18 € |
16.10.2020 |
|
14.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001568 |
Služby 1 - Typ E 9/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
79 456,32 € |
16.10.2020 |
|
14.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001567 |
Služby 1 - Typ F 9/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 241,96 € |
16.10.2020 |
|
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001572 |
Služby 1 - Typ A 9/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
45 017,90 € |
16.10.2020 |
|
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001571 |
Služby 1 - Typ B 9/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
84 259,07 € |
16.10.2020 |
|
14.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001565 |
dátové centrum 9/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
16.10.2020 |
|
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001566 |
Služby 1 - Typ X 9/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
244,31 € |
16.10.2020 |
|
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000042899 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
180,60 € |
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
15.10.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
0000042901 |
Vydanie publikácie Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2019. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
404,25 € |
15.10.2020 |
05.11.2020 |
|
15.10.2020 |
Mgr. JOZEF JURKOVIČ |
generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
0000042928 |
Objednávame si u Vás reproduktory: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
191,29 € |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
27.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000042931 |
Na základe cenovej ponuky č. MS - 003 objednávame si u Vás notebook: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
1 726,87 € |
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
27.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000001553 |
oprava horáka,Černyšev. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
576,00 € |
15.10.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001557 |
oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
332,37 € |
15.10.2020 |
|
30.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001554 |
ZZ SR 2020 5.preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
108,00 € |
15.10.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001555 |
telefon |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
239,00 € |
15.10.2020 |
|
26.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001420 |
elektrina - Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 539,98 € |
15.10.2020 |
|
05.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001551 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
222,00 € |
15.10.2020 |
|
04.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |