Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001586 tel. poplatky 9/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16 376,04 € 19.10.2020 22.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001579 tel. poplatky 8/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 107 129,22 € 19.10.2020 11.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001575 tel. poplatky 8/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28 568,34 € 19.10.2020 10.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001582 tel. poplatky 9/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 126,78 € 19.10.2020 08.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001581 tel. poplatky 8/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 134 806,18 € 19.10.2020 11.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001580 tel. poplatky 8/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8 845,20 € 19.10.2020 10.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001584 tel. poplatky 9/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23 865,96 € 19.10.2020 08.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001587 tel. poplatky 9/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 113 403,64 € 19.10.2020 11.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001588 tel. poplatky 9/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 87 095,22 € 19.10.2020 11.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001583 tel. poplatky 9/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 721,60 € 19.10.2020 08.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001577 tel. poplatky 8/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 721,60 € 19.10.2020 08.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001578 tel. poplatky 8/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20 982,24 € 19.10.2020 10.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001576 tel. poplatky 8/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5 628,20 € 19.10.2020 08.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001585 tel. poplatky 9/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7 560,00 € 19.10.2020 08.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000042965 Klimatizácie, Rekuperačná jednotka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARVOR klima, s.r.o. 52056511 3 248,76 € 19.10.2020 30.10.2020 27.11.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042892 hromadná licencia judikaty.info Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VIA PROFIT, s.r.o. 44442858 3 990,00 € 16.10.2020 30.10.2020 14.10.2020 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát Objednávka
0000001562 projekt - stavebné úpravy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Višňovský 47766565 3 100,00 € 16.10.2020 26.10.2020 02.11.2020 Faktúra
0000001563 bezdrôtový mikrofón Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Muziker, a.s. 35840773 779,00 € 16.10.2020 28.10.2020 16.11.2020 Faktúra
0000001561 Membership Free 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Schoolnet Z 30 237,00 € 16.10.2020 04.11.2020 16.11.2020 Faktúra
0000001564 centráls Edunet 9/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 16.10.2020 14.12.2020 14.01.2021 Faktúra