0000042951 |
Stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PALEV, s.r.o. |
50875540 |
|
17 983,20 € |
30.10.2020 |
09.11.2020 |
|
30.11.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000001647 |
paušál SMS 500 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
29.10.2020 |
|
10.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001646 |
9-10/20 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
483,78 € |
29.10.2020 |
|
12.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001649 |
8/20 tel. sumár prác |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 113,90 € |
29.10.2020 |
|
12.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001648 |
7/20 tel. sumár prác |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 760,50 € |
29.10.2020 |
|
12.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001653 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
331,34 € |
29.10.2020 |
|
02.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001654 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 251,43 € |
29.10.2020 |
|
02.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001651 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
935,16 € |
29.10.2020 |
|
02.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001650 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
166,72 € |
29.10.2020 |
|
02.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001652 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
268,70 € |
29.10.2020 |
|
26.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001380 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 903,14 € |
28.10.2020 |
|
22.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001558 |
oprava stien, Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
3 203,09 € |
28.10.2020 |
|
10.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001642 |
impl. pr. s 4 a 5 WIFI AP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
326 761,82 € |
28.10.2020 |
|
14.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001644 |
asistenčné služby zariade |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
45 766,56 € |
28.10.2020 |
|
14.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043112 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
0,00 € |
28.10.2020 |
16.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000001643 |
zriaď.popl.pre lok. A a B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
20 322,00 € |
28.10.2020 |
|
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001641 |
vrecia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
180,00 € |
28.10.2020 |
|
02.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000043033 |
servis BL 130GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
452,29 € |
28.10.2020 |
01.12.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000043032 |
servis BL 411 LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
913,08 € |
28.10.2020 |
01.12.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000001640 |
telekom. poplatky 10/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 191,93 € |
28.10.2020 |
|
20.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |