Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000042951 Stavebné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PALEV, s.r.o. 50875540 17 983,20 € 30.10.2020 09.11.2020 30.11.2020 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000001647 paušál SMS 500 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 29.10.2020 10.11.2020 16.11.2020 Faktúra
0000001646 9-10/20 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 483,78 € 29.10.2020 12.11.2020 16.11.2020 Faktúra
0000001649 8/20 tel. sumár prác Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 113,90 € 29.10.2020 12.11.2020 16.11.2020 Faktúra
0000001648 7/20 tel. sumár prác Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 760,50 € 29.10.2020 12.11.2020 16.11.2020 Faktúra
0000001653 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 331,34 € 29.10.2020 02.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001654 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 251,43 € 29.10.2020 02.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001651 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 935,16 € 29.10.2020 02.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001650 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 166,72 € 29.10.2020 02.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001652 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 268,70 € 29.10.2020 26.11.2020 01.12.2020 Faktúra
0000001380 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 903,14 € 28.10.2020 22.10.2020 02.11.2020 Faktúra
0000001558 oprava stien, Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 3 203,09 € 28.10.2020 10.11.2020 16.11.2020 Faktúra
0000001642 impl. pr. s 4 a 5 WIFI AP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 326 761,82 € 28.10.2020 14.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001644 asistenčné služby zariade Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 45 766,56 € 28.10.2020 14.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000043112 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 0,00 € 28.10.2020 16.12.2020 14.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001643 zriaď.popl.pre lok. A a B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 20 322,00 € 28.10.2020 11.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001641 vrecia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 180,00 € 28.10.2020 02.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000043033 servis BL 130GR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 452,29 € 28.10.2020 01.12.2020 21.12.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043032 servis BL 411 LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 913,08 € 28.10.2020 01.12.2020 21.12.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001640 telekom. poplatky 10/20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4 191,93 € 28.10.2020 20.11.2020 01.12.2020 Faktúra