Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001805 osadenie PVC profilov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ivan Blažo - iBEX 32338449 1 131,86 € 01.12.2020 15.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001807 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 16,61 € 01.12.2020 15.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001808 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 186,00 € 01.12.2020 15.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001806 telekomunikačný poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4 066,16 € 01.12.2020 15.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001809 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 66,41 € 01.12.2020 15.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001802 Q kontrola,revízia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 2 794,80 € 01.12.2020 10.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001801 paušál SMS 500 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 01.12.2020 11.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001796 reklamné predmety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 8 115,34 € 01.12.2020 10.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001803 letenka Susa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Faveo 36249254 44,80 € 01.12.2020 08.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000001800 letenka Rabčanová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 542,33 € 01.12.2020 08.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000043091 Statický posudok fasády Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Jakub Dobrý 51488710 400,00 € 01.12.2020 07.12.2020 21.12.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043096 Projekčné práce - vyprac. dokumentácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Studio_404 s.r.o. 53381157 1 600,00 € 01.12.2020 07.12.2020 21.12.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043060 Mimoriadne upratovacie práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 30.11.2020 30.11.2020 21.12.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001799 fixačný golier Philly dos Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SELVIT, spol.s.r.o. 36370053 28,40 € 27.11.2020 09.12.2020 30.09.2021 Faktúra
0000043203 prenájom BL 253 VX 11/20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MLM Auto, spol. s r.o. 44721323 264,00 € 27.11.2020 29.12.2020 14.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043082 servis BL 788 JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 457,92 € 27.11.2020 08.12.2020 14.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043066 reflexné vesty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Pracovné odevy Zigo s.r.o. 43909159 60,48 € 27.11.2020 04.12.2020 14.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043062 Revízie kotolní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 2 794,80 € 27.11.2020 30.11.2020 21.12.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043079 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 66,41 € 26.11.2020 08.12.2020 14.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001798 NEO-FFI SK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Psychoprof, spol. s r.o. 34132988 62,16 € 26.11.2020 08.12.2020 21.12.2020 Faktúra