0000000233 |
tel.práce 12/2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
516,90 € |
19.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000240 |
údržbové práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 376,11 € |
19.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000238 |
prog.zabezpečovací systém |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zámečník Ján Ing. |
11890118 |
|
54,00 € |
19.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000371 |
služby, servis, prevádzka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
685 068,00 € |
19.02.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000042298 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
662,96 € |
18.02.2020 |
18.02.2020 |
|
19.02.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
0000042343 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
227,64 € |
18.02.2020 |
06.03.2020 |
|
12.03.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000042342 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
0,00 € |
18.02.2020 |
06.03.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000042293 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
423,55 € |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
17.02.2020 |
Mgr. Monika Korkošová |
riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
0000042294 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
469,18 € |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
17.02.2020 |
Mgr. Monika Korkošová |
riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
0000042297 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
390,98 € |
17.02.2020 |
18.02.2020 |
|
18.02.2020 |
Mgr. Monika Korkošová |
riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
0000042262 |
Objednávame si u Vás lektorské a vzdelávacie služby na workshope IVP dňa20.2.2020 v čase 9:00-17:00. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mgr. PaedDr. Michaela Bubelíniová PhD. |
52853292 |
|
150,00 € |
17.02.2020 |
20.02.2020 |
|
18.02.2020 |
JUDr. Mgr. Martina Lubyová Ph.D. |
ministerka |
Objednávka |
0000042312 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
113,17 € |
17.02.2020 |
24.02.2020 |
|
02.03.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000042311 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
609,00 € |
17.02.2020 |
24.02.2020 |
|
02.03.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000042292 |
Právne poradenstvo a konzultačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM |
36718432 |
|
11 400,00 € |
17.02.2020 |
31.12.2020 |
|
29.05.2020 |
Ing. Mario Schrenkel |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000000224 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 785,26 € |
17.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000225 |
pohonné hmoty, servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 589,59 € |
17.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000226 |
pohonné hmoty, servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 223,36 € |
17.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000042283 |
obj. toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
34,56 € |
14.02.2020 |
21.02.2020 |
|
14.02.2020 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
0000042341 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
238,44 € |
14.02.2020 |
06.03.2020 |
|
12.03.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000000112 |
vodné, stočné, zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
213,44 € |
14.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |