Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000326 kampaňOPvýskum a inovácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.E.N. s.r.o. 35780886 15 475,20 € 04.03.2020 09.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000332 servis /pranie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 04.03.2020 12.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000329 Hanulová 1-2/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 403,14 € 04.03.2020 12.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000336 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOTEL MAMAS a.s. 47221721 115,50 € 04.03.2020 13.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000334 servis /pranie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 94,38 € 04.03.2020 12.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000337 komisia VEGA 12 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Katolícka univerzita 37801279 31,92 € 04.03.2020 12.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000289 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 51,41 € 03.03.2020 02.04.2020 30.09.2021 Faktúra
0000042344 Tlačiareň PVC kariet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Denis Čišič - CDRmarket 73390453 875,83 € 03.03.2020 09.03.2020 09.03.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042405 etikety 105x37 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 296,45 € 03.03.2020 06.04.2020 16.04.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000315 distribúcia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 11 522,54 € 03.03.2020 27.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000316 servis BL631LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 12,90 € 03.03.2020 02.04.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000307 omeškanie úhrad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 648,00 € 03.03.2020 13.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000309 1/2020 Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 783,04 € 03.03.2020 12.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000311 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 538,55 € 03.03.2020 11.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000313 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4 335,41 € 03.03.2020 16.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000310 právne poradenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM 36718432 2 633,40 € 03.03.2020 13.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000312 právne služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM 36718432 21 222,00 € 03.03.2020 13.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000314 r2019, 7 nádob Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 436,80 € 03.03.2020 12.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000319 servis BA517UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 88,84 € 03.03.2020 01.04.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000321 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 662,69 € 03.03.2020 16.03.2020 17.06.2020 Faktúra