0000000379 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 525,60 € |
09.03.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000373 |
revízia výťahov2,3,4/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
09.03.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000383 |
členský príspevok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
70,00 € |
09.03.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000381 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32 404,55 € |
09.03.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000384 |
služby 1-2/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
96 399,60 € |
09.03.2020 |
|
11.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000380 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 878,92 € |
09.03.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000382 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 851,20 € |
09.03.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000376 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
171 743,29 € |
09.03.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000377 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
141 633,73 € |
09.03.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000352 |
TV vysielanie, publicita |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská produkčná |
35843624 |
|
48 944,15 € |
06.03.2020 |
|
10.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000354 |
TV vysielanie, publicita |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
50 673,54 € |
06.03.2020 |
|
10.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000353 |
TV vysielanie, publicita |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
34 836,85 € |
06.03.2020 |
|
10.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000365 |
členský príspevok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Music School Union - EMU |
Z |
|
1 644,00 € |
06.03.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000355 |
správa prev. soc.média |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Amavera s.r.o. |
52211151 |
|
11 700,00 € |
06.03.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000367 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 764,00 € |
06.03.2020 |
|
08.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000369 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
296,45 € |
06.03.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000356 |
monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
438,00 € |
06.03.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000361 |
spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
06.03.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000359 |
spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
729,31 € |
06.03.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000363 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
641,96 € |
06.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |