Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000804 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC-DRINK SERVIS s.r.o. 35758309 125,74 € 25.05.2020 02.06.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000802 havaríjne opravy, práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 3 298,40 € 25.05.2020 02.06.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000805 TP spr.a dát.rezortu 4/20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 47 409,60 € 25.05.2020 12.06.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000803 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 171,27 € 25.05.2020 30.06.2020 16.07.2020 Faktúra
0000000806 prac. zošit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RNDr. Jela Šimeková - PROXIMA PRESS 37127993 19 250,00 € 25.05.2020 01.07.2020 16.07.2020 Faktúra
0000000798 WC sedadlo Slim Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STYLE PLUS s.r.o. 59,99 € 22.05.2020 02.06.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000797 WC sedadlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STYLE PLUS s.r.o. 21,25 € 22.05.2020 02.06.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000791 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 22,00 € 22.05.2020 27.05.2020 30.09.2021 Faktúra
0000042525 elektroinštalačný materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 50111990 1 242,18 € 22.05.2020 25.05.2020 29.05.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000796 ubytovanie 05/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 180,00 € 22.05.2020 29.05.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000795 rozšírenie verzie 1 osoba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVIR, s.r.o. 36827631 92,40 € 22.05.2020 01.06.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000794 zľava DEKVS 4/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 16,30 € 22.05.2020 29.05.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000823 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 22,00 € 22.05.2020 28.05.2020 17.06.2020 Faktúra
0000042615 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 595,08 € 22.05.2020 19.06.2020 28.07.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042617 servis BA 514 UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 181,01 € 22.05.2020 19.06.2020 28.07.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000782 potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 189,20 € 21.05.2020 02.06.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000783 webkamery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 194,50 € 21.05.2020 28.05.2020 30.09.2021 Faktúra
0000042511 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC-DRINK SERVIS s.r.o. 35758309 125,74 € 21.05.2020 22.05.2020 25.05.2020 Mgr.art. Tomáš Kostelník odbor komunikácie a protokolu Objednávka
0000042536 Ročná kontrola detského ihriska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Michal Paulovič 37414321 96,00 € 21.05.2020 25.05.2020 29.05.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000784 4-5/2020 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 390,07 € 21.05.2020 29.05.2020 17.06.2020 Faktúra