Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002344 BL806LA - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 172,70 € 28.08.2023 08.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002321 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 News and Media Holding a.s. 47256281 28 782,96 € 23.08.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002336 Vzdelávacie podujatie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EAIE c/o TSH Collab Z 2 347,00 € 25.08.2023 08.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002329 Kontrola EPS 08/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 25.08.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002322 Mobilné telefóny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,08 € 24.08.2023 07.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002320 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RADIO, a.s. 35771623 24 552,00 € 23.08.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002318 Automobil KIA EV6 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KIA Bratislava s.r.o. 35873647 47 310,00 € 23.08.2023 12.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002346 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 204,00 € 30.08.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002339 BL631LV - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 601,30 € 25.08.2023 08.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002333 Dekorácie z kvetov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Spojená škola 53638581 550,00 € 25.08.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002314 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 143,20 € 30.08.2023 12.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002345 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 365,71 € 30.08.2023 12.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002343 Dobropis k f. 2023603416 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 100,80 € 28.08.2023 11.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002328 Ubytovanie so stravovaním Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 POD HRADOM, s. r. o. (Hotel Pod Hradom Považské Podhradie) 36325341 8 939,60 € 25.08.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002342 Bezpečnostná služba 07/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 1 056,00 € 28.08.2023 11.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002340 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 1 239,18 € 25.08.2023 07.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002334 Služby počas workshopu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 003,10 € 25.08.2023 08.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002310 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 270,00 € 21.08.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002341 Tlmočenie SK - UK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO Services Slovakia, s.r.o. 44016956 288,00 € 28.08.2023 12.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002280 Ubytovacie,stravovacie sl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 5 965,40 € 15.08.2023 12.09.2023 28.09.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »