Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002365 Plyn 09/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 832,00 € 05.09.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002375 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Love2teach s.r.o. 53452844 747,00 € 06.09.2023 12.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002363 hygienické prostriedky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 1 284,16 € 04.09.2023 08.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002384 DEKVS_PP_MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 3 000,00 € 07.09.2023 14.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002354 technické vybavenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 10 318,80 € 04.09.2023 20.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002369 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 082,23 € 05.09.2023 22.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002360 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 738,00 € 04.09.2023 18.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002350 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 595,68 € 31.08.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002377 Prenájom vozidiel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 06.09.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002358 predĺženie domén Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 60,00 € 04.09.2023 11.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002376 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 312,00 € 06.09.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002352 Ubytovanie s občerstvením Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JAKOMAT, spol. s r.o. 31602274 7 129,00 € 04.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002362 hygienické prostriedky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 239,47 € 04.09.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002357 telek. poplatky 9/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 669,49 € 04.09.2023 11.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002372 Ubytovanie so stravovaním Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BUILDINGS CITY, s.r.o. (Majiteľ Kongres Hotela ROCA Košice) 45254389 10 273,32 € 05.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002348 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 706,40 € 30.08.2023 12.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002355 telek. poplatky 8/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 008,00 € 04.09.2023 11.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002353 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 2 864 676,00 € 04.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002351 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 743,60 € 31.08.2023 08.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002349 Ubytovanie s občerstvením Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spol.činností SAV, v. v. i 00398144 12 130,80 € 31.08.2023 20.09.2023 28.09.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »