Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002406 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 570,00 € 12.09.2023 20.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002430 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 628,00 € 19.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002397 spravodajský servis 08/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 554,00 € 11.09.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002413 Bezpečnostná služba 08/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 1 012,80 € 12.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002400 služba podpory 8/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 11.09.2023 26.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002417 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 51,60 € 13.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002457 Prenájom a strava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLAR PLUS s.r.o. 51805472 500,00 € 20.09.2023 27.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002402 Služby počas školenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 37890115 3 193,60 € 12.09.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002398 Bezpečnostná služba 08/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 11.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002405 Vybavenie stánku na EAIE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EA EXHIBITIONS Z 1 556,97 € 12.09.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002399 monitoring médií 08/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 11.09.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002414 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 494,40 € 12.09.2023 21.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002416 Vodné, stočné 08/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 93,01 € 12.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002408 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 660,00 € 12.09.2023 26.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002401 Vzdelávacie podujatie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart Klaster - StartUP HUB 54768420 4 675,00 € 12.09.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002388 Stravovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ sv. Jozafáta 35555912 317,50 € 08.09.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002367 Pramenitá voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 433,44 € 05.09.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002382 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 986,73 € 06.09.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002395 Rozbor vzorky vody Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUASECO s.r.o. 17335264 2 352,00 € 08.09.2023 12.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002393 BL806LA - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 633,02 € 08.09.2023 22.09.2023 28.09.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »