Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000349 cena - zlatá klapka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 akadem.maliar Milan Pagáč 1024860793 450,00 € 19.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001379 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 881,81 € 19.08.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001029 6/21 kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 747,48 € 17.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000669 energie 05/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 03.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000419 oprava potrubí Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 1 008,95 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000043601 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 133,24 € 16.04.2021 03.05.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043444 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 669,30 € 23.02.2021 23.03.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001230 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 23.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001521 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 WILLOW s.r.o. 35761636 429,00 € 17.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000043453 Objednávame si u Vás dávkovače a zásobníky do sociálnych zariadení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Merida Bratislava, s.r.o 36760561 990,16 € 24.03.2021 24.03.2021 25.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001491 8/21 help desk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 09.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001534 prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 200,00 € 21.09.2021 27.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000297 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 268,80 € 11.03.2021 17.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000043940 Laminátor, viazací stroj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 378,00 € 11.08.2021 17.08.2021 08.09.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001361 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 602,00 € 16.08.2021 23.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000531 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 107,55 € 15.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001395 pracovné stretnutia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LADY GASTRO, s.r.o. 31402097 427,60 € 25.08.2021 03.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000043619 Objednávame u Vás 1 ks pohovka EGEDAL 2.5 miestna zamat modrá a 1 kskreslo EGEDAL zamat tmavomodrá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JYSK s.r.o. 35974133 614,00 € 19.04.2021 10.05.2021 19.05.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000370 zásuvková skrina Boss Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Estilofina s.r.o. 50594478 119,00 € 22.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000366 2/21 telekom.práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 729,50 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra