Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000815 polep auta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 660,00 € 17.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000855 4-5/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 21.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000802 elektroinštal práce Strom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Inteles, s.r.o 46428283 1 582,19 € 12.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000812 4/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 126,11 € 14.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000741 4/21 Budmerice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 244,18 € 07.05.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000608 príspevok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OECD Programme Budget and financial manag.service Z 92 142,00 € 30.04.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000735 poist. plnenie BA408VC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 06.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000704 rekonštrukcia sch.stupňov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOVOR s.r.o. 36279005 6 222,00 € 05.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000728 telekom. služby 4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 06.05.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000660 Adobe CC All Apps,Illustr Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centron Slovakia s.r.o. 17333237 5 709,48 € 03.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000618 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 394,84 € 30.04.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000621 antivirus Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 873,72 € 30.04.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000536 3/21 dištančné dáta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 125 200,03 € 15.04.2021 18.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000697 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 239,20 € 04.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000412 PC,tablet, držiak,stanica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 12 225,60 € 31.03.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000043578 Objednávame u Vás 1 ks chladnička kombi BOSCH KGN39VWDB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOMOSS TECHNIKA, a.s. 36228389 639,00 € 16.04.2021 22.04.2021 19.05.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043566 Objednávame u Vás 5 ks stôl so zásuvkami 160x80x73,5 cm OFFICEPLUS-biela Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 493,90 € 12.04.2021 21.04.2021 19.05.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043618 Licencie Microsoft Project Standard, Merlin Project Standard Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DynaSoft, spol. s.r.o. 36368342 16 842,00 € 14.05.2021 17.05.2021 14.05.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000000698 dodávka a montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 3 130,34 € 04.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000666 rohože- Černyševského 27 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 03.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »