Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002676 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 573,95 € 17.10.2022 24.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002703 Akademické mobility 3Q/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 40 489,81 € 20.10.2022 31.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002698 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 795,00 € 19.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002683 Prenájom vozidla 1-3/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MB Panónska s.r.o. 52567869 6 480,00 € 18.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002705 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 97,92 € 20.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002715 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 21.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002687 Vodné,stočné Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 691,34 € 18.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002708 Tel. služby - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2 615,28 € 20.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002706 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 207,49 € 20.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002684 Prenájom vozidla 4-6/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MB Panónska s.r.o. 52567869 5 832,00 € 18.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002680 Smútočný veniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Helena Hamráčková IRIS - kvety, výroba vencov 34528512 100,00 € 17.10.2022 24.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002677 Spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 17.10.2022 24.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002729 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 73,20 € 25.10.2022 02.11.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002725 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 93,94 € 24.10.2022 02.11.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002716 Externý pevný disk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAY a.s. 35739487 160,00 € 21.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002711 Dodávky plynu - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 361,34 € 20.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002693 Servis kotlov a kotolne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 862,80 € 19.10.2022 31.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002682 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 169,98 € 18.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002710 Vodné,stočné - Búdkova 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 217,31 € 20.10.2022 31.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002685 DEKVS - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 4,88 € 18.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra