0000003016 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003010 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 142,24 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003040 |
Kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
324,00 € |
13.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002998 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
09.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003004 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 925,13 € |
09.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002610 |
Servisné služby 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
105 208,20 € |
13.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002988 |
Prevádzka uzla siete - 4Q |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
07.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003000 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 433,45 € |
09.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002727 |
Náklady 3Q/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
17 789,20 € |
24.10.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003002 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 425,20 € |
09.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002948 |
vydanie/tlač publikácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
509,85 € |
05.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002403 |
Služby 4. štvrťrok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
34 559,04 € |
05.09.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002997 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002995 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 963,25 € |
07.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002990 |
Strážna služba - 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 963,62 € |
07.12.2022 |
|
29.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002982 |
Správa apl. a serverov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
2 880,00 € |
06.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002996 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002938 |
Predplatné REFRESHER+ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REFRESHER Media s. r. o. |
50676946 |
|
59,99 € |
01.12.2022 |
|
20.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002942 |
Cestovné náklady-ČR BRNO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. |
00679119 |
|
275,80 € |
02.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002992 |
Elektrina - 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 000,00 € |
07.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |