0000002298 |
službyCheckPoint/12mesiac |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
73 080,00 € |
18.08.2023 |
|
07.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002183 |
CEEPUS 2.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
168 685,68 € |
02.08.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002261 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
29 899,02 € |
10.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002276 |
vysielací čas 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
9 870,00 € |
15.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002176 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
740,00 € |
01.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002302 |
BT349HO - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
46,49 € |
18.08.2023 |
|
07.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002206 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D.EXPRES, k.s. |
35709651 |
|
19 743,91 € |
04.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002292 |
ATLAS Košice 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
35 000,00 € |
17.08.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002262 |
prenájom predložiek 5/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
11.08.2023 |
|
22.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002256 |
vysielací čas 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
123 660,00 € |
10.08.2023 |
|
14.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002306 |
PHM, ostatné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 991,17 € |
18.08.2023 |
|
07.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002191 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
24 051,42 € |
02.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002266 |
kampaň TV 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
123 660,00 € |
14.08.2023 |
|
14.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002249 |
Servery a úložisko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGILOR, s.r.o. |
45904341 |
|
164 850,00 € |
09.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002297 |
pobyty ILO, ACCU a ECFA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
35 000,00 € |
18.08.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002045 |
Vysielanie reklam. spotu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
44 088,00 € |
06.07.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002159 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
29 700,00 € |
27.07.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002374 |
Samofinancovanie 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 334,00 € |
08.08.2023 |
|
15.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002312 |
Oprava dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ferdinand Horňáček - "ZLATÝ" |
40700542 |
|
1 520,00 € |
21.08.2023 |
|
04.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002296 |
Preklad z Sj do Aj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
1 512,00 € |
18.08.2023 |
|
24.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |