Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000002812 Občerstv. účast. porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 98,93 € 11.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002846 Veniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nitrakvet s.r.o. 48310972 100,00 € 15.11.2022 24.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002809 členský príspevok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Schoolnet Z 30 237,00 € 10.11.2022 25.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002803 ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 10.11.2022 21.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002845 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAIRA s.r.o. (Hotel Dália) 36588849 181,70 € 15.11.2022 24.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002775 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 10,84 € 04.11.2022 14.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002804 ubytovanie študentky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 10.11.2022 21.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002787 Oprava havárie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAS Invest s.r.o. 46611801 59 579,50 € 08.11.2022 15.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002790 Ruže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 43,50 € 08.11.2022 16.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002784 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 277,93 € 08.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002780 ONLINE odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 79,00 € 08.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002783 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 08.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002772 Samsug 2x, OnePlus Nord Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,05 € 04.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002786 Odborná literatúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Martinus, s.r.o. 45503249 96,62 € 08.11.2022 14.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002774 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 415,80 € 04.11.2022 25.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002771 grafické služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠUPKA občianske združenie 31772269 1 000,00 € 04.11.2022 11.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002781 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 08.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002792 ONLINE MS Excel 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 79,00 € 09.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002788 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 323,83 € 08.11.2022 23.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002782 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 054,66 € 08.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra