0000001951 |
10/21 tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
721,16 € |
10.11.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002036 |
10/21 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
05.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002024 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Building Construction Team, s.r.o. |
47793392 |
|
1 468,81 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001942 |
poplatky za tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 864,05 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001944 |
popolník voľne stojací |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
|
160,81 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001915 |
energie 10/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 765,03 € |
09.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001905 |
Licencia M365 EDU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DNS a.s., org.zložka Slovensko |
51265126 |
|
1 218 088,82 € |
05.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001617 |
analýza, distribúcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
110 559,84 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002010 |
10/21 kampaň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ringier Axel Springer Media s.r.o. |
53708792 |
|
3 557,59 € |
18.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001426 |
poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
990,00 € |
06.09.2021 |
|
08.09.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001961 |
servis BL979LC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
208,03 € |
11.11.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002060 |
prepojenie SAP AIS2 UCM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
14 829,60 € |
25.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001849 |
Polaris 5 Braum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
199,76 € |
03.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001979 |
školenie Kajanová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OMNICOM, s.r.o. |
31363383 |
|
954,00 € |
12.11.2021 |
|
26.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001426 |
poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
990,00 € |
06.09.2021 |
|
08.09.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001763 |
odberové sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
16 615,00 € |
15.10.2021 |
|
08.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001758 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 774,18 € |
15.10.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001910 |
HP tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 537,20 € |
08.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001941 |
Export dát zamestnancov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
4 408,80 € |
09.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001794 |
Oprava posuvnej brány |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Menton SK, spol. s.r.o. |
35900903 |
|
119,09 € |
21.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |