Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000002014 spravod. servis TASR 9/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 19.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001939 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 3 093,60 € 09.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001984 Sklenené vázy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Rona a.s. 31642403 2 280,00 € 12.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001887 11/21 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 116,00 € 04.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002033 mes. kontr. EPS:11/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 22.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001913 energie 10/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 405,96 € 09.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001931 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 362,50 € 09.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001744 kampaň september 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.E.N. s.r.o. 35780886 32 010,00 € 14.10.2021 09.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001831 seminár Machová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 69,00 € 03.11.2021 10.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001904 10/21 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 05.11.2021 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001866 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 175,00 € 03.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001820 PCR vyšetrenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 4 350,24 € 28.10.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002045 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 23.11.2021 07.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001790 Nast. interaktív. tabúľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Interaktívna trieda.sk s.r.o. 50601971 944,10 € 21.10.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002077 telekom. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3 398,68 € 02.12.2021 09.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001852 servis BL988XI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 33,54 € 03.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002157 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 621,83 € 08.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002033 mes. kontr. EPS:11/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 22.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001970 služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 3 523,08 € 11.11.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001997 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 241,19 € 18.11.2021 26.11.2021 02.12.2021 Faktúra