Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000001984 Sklenené vázy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Rona a.s. 31642403 2 280,00 € 12.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001948 školenie 1 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 99,00 € 10.11.2021 26.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001980 letenka Dobbersteinova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 255,00 € 12.11.2021 25.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001880 vysielanie reklamy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Media RTVS, s.r.o. 35967871 22 066,08 € 04.11.2021 07.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001879 skladovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 98,00 € 04.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001934 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 247,00 € 09.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001925 Správny poriadok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Martinus, s.r.o. 45503249 191,59 € 09.11.2021 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001919 vodné, stočné, zrážky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 118,86 € 09.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001772 vysielací čas 1-30.9.21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 See & Go, s.r.o. 45937044 30 482,88 € 18.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001839 maratón VO 21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INNOVIS, s.r.o. 47894458 228,00 € 03.11.2021 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001796 EPS kontr.-Han,Str,Čern Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 457,62 € 21.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001854 tabuľa, pečiatka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 98,76 € 03.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001906 Kalib.analyzátora alkohol Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ 36350745 237,60 € 05.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002029 pohonné hmoty 11/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 344,05 € 22.11.2021 06.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002076 služby november 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 02.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001756 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 69 240,89 € 08.12.2021 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001957 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 880,15 € 10.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002113 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 419,52 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001991 účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 340,00 € 16.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001976 služby 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 771,68 € 11.11.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra