Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000001901 servis BL073GK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 232,30 € 05.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001841 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4 097,11 € 03.11.2021 12.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001978 školenie Horáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 12.11.2021 25.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001871 11/21 energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 04.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001864 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 656,40 € 03.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001715 televízne vysielanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská produkčná 35843624 218 055,38 € 12.10.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002094 podujatie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLASH Consulting, s.r.o. 44900406 4 788,00 € 02.12.2021 03.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001995 školenie Kosková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 168,00 € 18.11.2021 25.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001981 servis BL073GK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 532,27 € 11.11.2021 03.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001987 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Delikanti s.r.o. 46884033 70,80 € 16.11.2021 26.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002026 servis BL073GK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 131,62 € 22.11.2021 03.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001754 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 15.10.2021 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002037 občerstvenie, ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spoločných činností SAV 00398144 1 106,39 € 23.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001949 skrátenie lehoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SP Software Solutions, s.r.o. 53254767 5 040,00 € 10.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002120 vodoinšt.práce 11.mesiac Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 367,86 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002018 hudobné vystúpenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EUROLITERA, o.z. 31812376 400,00 € 28.09.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001908 3x osvedčenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 16,57 € 03.11.2021 10.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001848 tel. poplatky 9/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16 131,60 € 03.11.2021 08.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001924 BL197EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 35 990,00 € 09.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001779 prog.NŠPIII.št.rok2021NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 53 571,07 € 19.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra