Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0000002834 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 314,00 € 10.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002819 ALICE 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 3 600,00 € 08.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002831 predplatné online 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 295,00 € 09.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002783 Apple iPhone 15 Pro Max Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 06.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002793 notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 1 472 514,00 € 07.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002840 Zákony Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 54,00 € 10.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002795 Poplatky za služby 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002833 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 501,20 € 10.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002735 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 2 907 183,00 € 30.10.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002802 mesačný paušál 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 07.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002786 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 244,00 € 07.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002823 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 196,00 € 09.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002829 Zrážky - 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 47,99 € 09.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002776 Ticket Rest. card 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 16 454,89 € 03.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002723 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEBIZ s.r.o. 64616398 1 320,00 € 27.10.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002782 mobilný hlas, dát0a 10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 4 285,79 € 06.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002810 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 270,00 € 08.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002759 školenie - MS Excel 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GOPAS SR, a.s. 35881674 453,60 € 02.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002729 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 307,00 € 27.10.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002709 Dobropis ku 5223756725 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 61,42 € 25.10.2023 09.11.2023 27.11.2023 Faktúra