0000003032 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
52,18 € |
06.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003025 |
Telekom. služby 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
4 601,89 € |
05.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003045 |
Členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
200,00 € |
08.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003040 |
Prepojenie bojlera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 770,00 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003038 |
refund.- Konferencia 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
4 080,00 € |
06.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003036 |
dobropis k FA 2321233326 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 234,39 € |
06.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003042 |
čistenie komína |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
530,40 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003026 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 590,14 € |
05.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003019 |
Telekom. služby 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003024 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
356,00 € |
05.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003033 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 108,07 € |
06.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003031 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
998,00 € |
05.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003014 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pro Seminar, s.r.o |
53269888 |
|
180,00 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003002 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
581,00 € |
04.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002867 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002996 |
BA518UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
230,12 € |
04.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002865 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002994 |
Zemný plyn 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
04.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002992 |
Služby - 1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
37 738,48 € |
04.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002978 |
Členský príspevok 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
International Institute for Applied System Analysis |
|
|
179 375,00 € |
30.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |