Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0000002345 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 192,50 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002345 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 192,50 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002326 Akcia Rakusko-Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 19 801,18 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002348 mandle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 288,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002326 Akcia Rakusko-Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 19 801,18 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002334 11-12 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 398,05 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002348 mandle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 288,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002334 11-12 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 398,05 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002334 11-12 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 398,05 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002336 NŠP progr. IV.štvrťrok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 371 248,00 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002336 NŠP progr. IV.štvrťrok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 371 248,00 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002336 NŠP progr. IV.štvrťrok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 371 248,00 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002340 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GymBeam s.r.o 46440224 81,28 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002340 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GymBeam s.r.o 46440224 81,28 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002340 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GymBeam s.r.o 46440224 81,28 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002322 cukrárske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 216,80 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002322 cukrárske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 216,80 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002322 cukrárske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 216,80 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002357 služby expert Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Radvise Group, s.r.o. 50300172 39 925,20 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002357 služby expert Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Radvise Group, s.r.o. 50300172 39 925,20 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »