0000000027 |
ubytovanie študenta1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
180,00 € |
20.01.2020 |
|
31.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000042 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
25,68 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000040 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
392,07 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000044 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
715,73 € |
29.01.2020 |
|
13.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000046 |
plyn-Búd.,Černy.,Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 449,00 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000038 |
plyn 12/2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
42,22 € |
29.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000031 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
305,59 € |
20.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000045 |
kyocera tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
995,12 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000049 |
mes. popl. tel. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 341,40 € |
29.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000041 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
321,86 € |
29.01.2020 |
|
13.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000051 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 939,63 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000037 |
prepl. energie-BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
44,91 € |
29.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000053 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 489,05 € |
29.01.2020 |
|
13.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000050 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
640,79 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000048 |
plyn- BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
136,00 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000052 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
172,39 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000065 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
759,96 € |
29.01.2020 |
|
26.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000043 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
98,79 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000047 |
plyn -Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 538,00 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000063 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
598,96 € |
29.01.2020 |
|
21.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |