Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001053 kontrola EZS, CCTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 265,90 € 25.01.2023 06.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001078 Letenka - Klikač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 228,00 € 27.01.2023 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001076 Letenka - Dankovčíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 485,00 € 27.01.2023 06.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001077 Letenka - Dankovčíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 246,00 € 27.01.2023 06.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001056 sťahovacie služby,doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 607,50 € 25.01.2023 06.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001075 Letenka - Klikač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 522,00 € 27.01.2023 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001070 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 13,90 € 27.01.2023 02.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001066 BT459DT - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 208,82 € 27.01.2023 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001067 BT349HO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 55,86 € 27.01.2023 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001064 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 484,00 € 25.01.2023 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001065 BT197EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 328,96 € 27.01.2023 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001051 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 588,00 € 30.01.2023 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001062 Rekonštrukcia MŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 35856599 259 581,49 € 25.01.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001073 Letenka - Bracho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 140,00 € 27.01.2023 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001061 toner Kyocera, HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 590,00 € 25.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001057 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 282,19 € 25.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001059 dodávka,monáž posuv dvere Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Menton SK, spol. s.r.o. 35900903 5 307,60 € 25.01.2023 08.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001063 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 131,00 € 25.01.2023 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001071 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 153,89 € 27.01.2023 02.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001069 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LaDaniellaS s.r.o. 52529657 214,55 € 27.01.2023 02.02.2023 22.02.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »