Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001113 Ticket Restaurant 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 32 756,03 € 03.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001115 poplatky 1/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001106 svietidlo LED Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TOPLIGHT, s.r.o. 36588831 423,00 € 02.02.2023 10.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001116 Poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASAM Consulting s. r. o. 45401560 1 252,80 € 07.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001111 Tonery a odpadová nádoba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 510,00 € 03.02.2023 10.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001105 pramenitá voda - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 350,88 € 02.02.2023 15.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001102 príslušenstvo na mobil Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 178,85 € 02.02.2023 13.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001100 Kryt na mobil Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 16,90 € 01.02.2023 13.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001096 Batéria 12V 9Ah Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VeGa solutions s.r.o. 44464762 21,19 € 01.02.2023 13.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001090 Prenájom predložiek 01/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 01.02.2023 08.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001094 Predĺž. domény01/23-01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 12,00 € 01.02.2023 10.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001098 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 481,67 € 01.02.2023 08.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001088 Oprava čerpadla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PEMA VZT s.r.o. 46690034 348,00 € 01.02.2023 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001085 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 606,00 € 30.01.2023 09.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001101 Refundácia výdavkov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 00699021 15 876,53 € 01.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001103 Mobilné telefóny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,18 € 02.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001097 Plyn 01-02/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 832,00 € 01.02.2023 08.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001083 2 licencie CENKROS 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KROS a.s. 31635903 990,72 € 30.01.2023 02.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001081 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 27.01.2023 10.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001099 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 009,93 € 01.02.2023 08.02.2023 22.02.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »