Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001018 Deinštalácia výdajníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,02 € 17.01.2023 25.01.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001181 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 200,00 € 15.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001203 Školenie, Školenie - OPII Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 120,00 € 20.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001137 ONLINE seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 88,00 € 09.02.2023 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001134 5 skupinových supervízií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Manageria občianske združenie 42136571 709,00 € 09.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001132 FortiGate 40F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOITRON, s.r.o. 35955678 4 734,43 € 08.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001129 Služby 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 08.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001122 Telekom. služby 02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 241,80 € 08.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001126 Elektrina 02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 08.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001117 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 07.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001120 publikácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PSDOMOV s.r.o. 51108178 72,00 € 07.02.2023 14.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001133 tablety 50ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 82,26 € 08.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001130 Dátové služby 1/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 860,63 € 08.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001118 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 07.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001127 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 322,56 € 08.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001125 Monitoring médií 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 08.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001121 Oprava tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 300,82 € 08.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001136 vod,sto.Pionierska2022-23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,91 € 09.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001109 Nákl. z prevádzky 4.Q/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 17 073,81 € 03.02.2023 15.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001108 Plyn 01-02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 18 231,00 € 02.02.2023 15.02.2023 22.02.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »