Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000044489 SAE, letenka Bratislava - Dubaj - Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 435,00 € 27.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044490 SAE, letenka Bratislava - Dubaj - Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 435,00 € 27.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044489 SAE, letenka Bratislava - Dubaj - Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 435,00 € 27.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044452 Havarijná oprava plastových okien Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 1 697,28 € 13.01.2022 31.01.2022 28.01.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044451 Havarijná oprava núdzového osvetlenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Marek Rakús 43659942 2 003,69 € 13.01.2022 15.02.2022 28.01.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044488 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 821,88 € 03.01.2022 05.01.2022 28.01.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044487 Servis frankovacieho stroja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 282,00 € 10.01.2022 12.01.2022 28.01.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044444 Internetová TV na 1. Q 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 12.01.2022 31.03.2022 28.01.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044465 Servisné služby k automobilu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKODA AUTO a.s. 705,90 € 10.01.2022 11.01.2022 28.01.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044483 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 13,70 € 10.01.2022 24.01.2022 01.02.2022 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001045 vodné, stočné - Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 24.01.2022 31.01.2022 03.02.2022 Faktúra
0000001042 telefony, príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 6 495,47 € 14.01.2022 26.01.2022 03.02.2022 Faktúra
0000001047 vodné, stočné -Hanulova 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 278,52 € 24.01.2022 31.01.2022 03.02.2022 Faktúra
0000001046 vodné, stočné-Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 316,86 € 24.01.2022 31.01.2022 03.02.2022 Faktúra
0000001040 1/22 plyn BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 563,00 € 21.01.2022 28.01.2022 03.02.2022 Faktúra
0000001044 servis zariad. - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 144,00 € 21.01.2022 31.01.2022 03.02.2022 Faktúra
0000001039 12/21-1/22 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 21.02.2022 28.01.2022 03.02.2022 Faktúra
0000001033 12/21 náklady Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 2 460,04 € 21.02.2022 28.01.2022 03.02.2022 Faktúra
0000044442 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 03.01.2022 04.01.2022 03.02.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044449 Objednávame si u Vás umývačku riadu Beko DFS26024W. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RAVAL TRADE, s.r.o. 36266108 279,00 € 10.01.2022 21.01.2022 03.02.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »