0000044489 |
SAE, letenka Bratislava - Dubaj - Bratislava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
435,00 € |
27.01.2022 |
27.01.2022 |
|
28.01.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
0000044490 |
SAE, letenka Bratislava - Dubaj - Bratislava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
435,00 € |
27.01.2022 |
27.01.2022 |
|
28.01.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
0000044489 |
SAE, letenka Bratislava - Dubaj - Bratislava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
435,00 € |
27.01.2022 |
27.01.2022 |
|
28.01.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
0000044452 |
Havarijná oprava plastových okien |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
1 697,28 € |
13.01.2022 |
31.01.2022 |
|
28.01.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000044451 |
Havarijná oprava núdzového osvetlenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Marek Rakús |
43659942 |
|
2 003,69 € |
13.01.2022 |
15.02.2022 |
|
28.01.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000044488 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
821,88 € |
03.01.2022 |
05.01.2022 |
|
28.01.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000044487 |
Servis frankovacieho stroja |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
282,00 € |
10.01.2022 |
12.01.2022 |
|
28.01.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000044444 |
Internetová TV na 1. Q 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
12.01.2022 |
31.03.2022 |
|
28.01.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000044465 |
Servisné služby k automobilu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKODA AUTO a.s. |
|
|
705,90 € |
10.01.2022 |
11.01.2022 |
|
28.01.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000044483 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
13,70 € |
10.01.2022 |
24.01.2022 |
|
01.02.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000001045 |
vodné, stočné - Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
24.01.2022 |
|
31.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001042 |
telefony, príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
6 495,47 € |
14.01.2022 |
|
26.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001047 |
vodné, stočné -Hanulova 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
278,52 € |
24.01.2022 |
|
31.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001046 |
vodné, stočné-Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
316,86 € |
24.01.2022 |
|
31.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001040 |
1/22 plyn BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
21.01.2022 |
|
28.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001044 |
servis zariad. - Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
144,00 € |
21.01.2022 |
|
31.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001039 |
12/21-1/22 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
21.02.2022 |
|
28.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001033 |
12/21 náklady Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 460,04 € |
21.02.2022 |
|
28.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044442 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
03.01.2022 |
04.01.2022 |
|
03.02.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000044449 |
Objednávame si u Vás umývačku riadu Beko DFS26024W. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RAVAL TRADE, s.r.o. |
36266108 |
|
279,00 € |
10.01.2022 |
21.01.2022 |
|
03.02.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |