Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000044468 preklad dokumentu z AJ do SJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 120,00 € 20.01.2022 20.01.2022 24.01.2022 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000044467 Preklad dokumentu zo SJ do AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 276,00 € 20.01.2022 20.01.2022 24.01.2022 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000044466 Preklad textu zo SJ do AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 2 400,00 € 20.01.2022 20.01.2022 24.01.2022 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000044484 zmena letenky, Rumunská ľudová republika, Bukurešť - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 61,00 € 26.01.2022 26.01.2022 26.01.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044460 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 368,90 € 10.01.2022 18.01.2022 26.01.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044469 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 678,80 € 11.01.2022 20.01.2022 26.01.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044459 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 072,66 € 10.01.2022 18.01.2022 26.01.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044480 Predplatné Nový čas 05.01.2022 - 31.12.2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 403,00 € 24.01.2022 25.01.2022 27.01.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044482 Predplatné na rok 2022Dennik N, Index Profit, Plus jeden den, Plus 7 dni, Pravda V Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 1 418,73 € 25.01.2022 25.01.2022 27.01.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044493 Preklad textu z Sj do Aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 90,00 € 28.01.2022 02.02.2022 28.01.2022 Peter Dedík generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
0000044491 Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 403,00 € 28.01.2022 01.02.2022 28.01.2022 Peter Dedík generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
0000001032 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 123,31 € 21.02.2022 26.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001025 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 18.01.2022 26.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001050 predplatné Nový čas 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 403,00 € 25.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001016 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 368,90 € 14.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001026 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 77,10 € 18.01.2022 26.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001028 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 252,69 € 19.01.2022 26.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001041 vyúčt. fa 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 4,53 € 21.01.2022 26.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001020 energia Nitra 1/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 34,04 € 17.01.2022 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001012 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 134,35 € 13.01.2022 24.01.2022 28.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »