Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000043577 reklamné predmety - "Moderné školstvo" Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 7 008,00 € 23.04.2021 30.04.2021 26.04.2021 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000043583 Licencie Adobe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centron Slovakia s.r.o. 17333237 5 709,48 € 27.04.2021 04.05.2021 28.04.2021 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000043584 Nutné opravy na dochádzkovom systéme Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.G.C., a.s. 35747811 1 184,76 € 28.04.2021 30.04.2021 03.05.2021 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000043604 Balíček licencií Microsoft Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DynaSoft, spol. s.r.o. 36368342 4 314,00 € 03.05.2021 05.05.2021 03.05.2021 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000000596 stavebné práce Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 11 446,86 € 31.03.2021 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000569 2Q trafostanica Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 22.04.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000558 oprava kamerového systému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zámečník Ján Ing. 11890118 168,00 € 20.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000549 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 1 459,00 € 19.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000566 kontrola EPS-SHZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Siemens, s.r.o. 31349307 1 720,80 € 22.04.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000548 paraván stolný Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 317,60 € 19.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000576 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 248,20 € 26.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000575 energie 3/21 Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 676,27 € 22.04.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000547 stôl so zásuvkami Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 493,90 € 19.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000600 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 496,96 € 27.04.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000537 3/21 sofia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 152 953,50 € 15.04.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000509 vodné, stočné- Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 452,05 € 13.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000528 staveb.práce, Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 1 134,60 € 15.04.2021 27.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000508 stavebné práce Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 336,00 € 13.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000546 zámočnícke konštrukcie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UNIZAM, spol. s r.o. 35869356 3 576,00 € 10.02.2021 26.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000526 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 211,83 € 15.04.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra