0000001854 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046154 |
Objednávame u Vás v zmysle Kúpnej zmluvy č. 0189/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TG s. r. o. |
45324093 |
|
212 920,32 € |
03.07.2023 |
25.07.2023 |
|
08.09.2023 |
Mgr. Daniel Bútora |
minister |
Objednávka |
0000002242 |
Interiér. vybavenie - MŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TG s. r. o. |
45324093 |
|
212 920,32 € |
08.08.2023 |
|
25.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001294 |
MŠ - stavebná časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
35856599 |
|
202 621,00 € |
08.03.2023 |
|
24.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045629 |
Objednávame u Vás časť diela - stavebná časť, v súlade so zmluvou odielo č. 0578/2022 na diela "Materská škola Černyševs |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
35856599 |
|
202 621,00 € |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
21.04.2023 |
Mgr. Ján Horecký |
minister |
Objednávka |
0000002609 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
195 441,04 € |
11.10.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002130 |
SAP ILM - GDPR 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
195 189,60 € |
20.07.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001259 |
Servisné služby 02/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
194 686,80 € |
03.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002464 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
182 949,84 € |
21.09.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002228 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
182 949,84 € |
08.08.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002978 |
Členský príspevok 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
International Institute for Applied System Analysis |
|
|
179 375,00 € |
30.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002183 |
CEEPUS 2.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
168 685,68 € |
02.08.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003240 |
diskové pole |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
|
165 900,00 € |
30.11.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002249 |
Servery a úložisko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGILOR, s.r.o. |
45904341 |
|
164 850,00 € |
09.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003139 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
14.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002867 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002633 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002473 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
21.09.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002237 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
08.08.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002095 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
13.07.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |