Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001843 Reklamná kampaň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o 31444873 329 585,52 € 08.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002218 I. štvrťrok 2023 - NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 297 468,00 € 07.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002218 I. štvrťrok 2023 - NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 297 468,00 € 07.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000003226 elektron.služieb III.časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 290 798,52 € 20.11.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002871 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o 31444873 274 952,38 € 15.11.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002931 NŠP III.Q /2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 266 572,00 € 22.11.2023 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
0000045481 Objednávame u Vás časť diela - vzduchotechnika, v súlade so zmluvou odielo č. 0578/2022 na diela "Materská škola Černyše Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 35856599 259 581,49 € 02.01.2023 10.01.2023 27.02.2023 Mgr. Ján Horecký minister Objednávka
0000001062 Rekonštrukcia MŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 35856599 259 581,49 € 25.01.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001218 Elektroinštalácia - MŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 35856599 250 912,40 € 22.02.2023 08.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000045594 Objednávame si u Vás na základe zmluvy o dielo č. 0578/2022 - časťelektroinštalácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 35856599 250 912,40 € 23.02.2023 13.02.2023 09.03.2023 Mgr. Ján Horecký minister Objednávka
0000002804 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC TV s.r.o. 00618322 246 395,52 € 07.11.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002644 Kampaň TV 09/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC TV s.r.o. 00618322 224 004,00 € 16.10.2023 27.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000001665 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 425,20 € 12.05.2023 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001503 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 425,20 € 17.04.2023 05.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001304 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 425,20 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001148 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 425,20 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000003131 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 172,00 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002858 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 172,00 € 14.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002624 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 172,00 € 16.10.2023 27.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002086 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 172,00 € 13.07.2023 03.08.2023 23.08.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »