0000002528 |
Zemný plyn 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
10 381,00 € |
26.09.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001732 |
Služby 1-Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 290,17 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001572 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 290,17 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002151 |
Akcia Rakúsko-Slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
10 248,35 € |
21.07.2022 |
|
09.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000045003 |
Služby ubytovacieho a stravovacieho zariadenia pre vzdelávanie mentorovregionálnych centier podpory učiteľov v oblasti m |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EM - PA s.r.o. |
47847522 |
|
10 220,00 € |
18.07.2022 |
31.08.2022 |
|
15.11.2022 |
Ing. Katarína Kalašová |
generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
0000002171 |
Služby 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 161,00 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002171 |
Služby 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 161,00 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044737 |
Objednávame si u Vás poskytovanie komplexných právnych služieb sozameraním na oblasť IT projektov a IT vo verejnej správ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
10 080,00 € |
02.05.2022 |
30.04.2024 |
|
28.04.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000001319 |
2/22 Stromova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
10 047,90 € |
08.03.2022 |
|
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001860 |
kolaborácia fond NA62 22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
10 000,00 € |
03.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000045128 |
Objednávame si u Vás na základe opisu predmetu zákazky zabezpečenieubytovania, stravy a priestorov pre spoločensko - vzd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
9 972,50 € |
05.09.2022 |
29.09.2022 |
|
12.09.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000001352 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
9 861,50 € |
11.03.2022 |
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002472 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9 835,46 € |
19.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002321 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9 835,46 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000045164 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 14. septembra 2022 si u Vásobjednávame zabezpečenie reštauračných služieb nasledo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia |
31780466 |
|
9 812,80 € |
16.09.2022 |
22.09.2022 |
|
05.10.2022 |
Ing. Eduard Heger |
dočasne poverený vedením MŠVVaŠ SR |
Objednávka |
0000001468 |
licencie webex |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 595,20 € |
05.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044601 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 7. marca 2022 si u Vás objednávamelicencie Webex na obdobie jedného roka nasledovne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 595,20 € |
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
28.03.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000044728 |
Prenájom Zimnej jazdiarne - sv. Gorazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
9 500,00 € |
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
27.04.2022 |
Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
0000002587 |
Zabezpečenie programu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Scarabeus family s.r.o. |
35783541 |
|
9 200,00 € |
05.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000045155 |
Objednávame si u Vás na základe výsledku verejného obstarávania"Zabezpečenie programu pre Spoločensko - vzdelávací deň M |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Scarabeus family s.r.o. |
35783541 |
|
9 200,00 € |
16.09.2022 |
29.09.2022 |
|
19.09.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |