0000001726 |
Služby 1-Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11 710,54 € |
16.05.2022 |
|
31.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003180 |
Vypracovanie diela |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Avris Consulting, s.r.o. |
35962844 |
|
11 700,00 € |
27.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045416 |
Objednávame si u Vás na základe výsledku verejného obstarávania a Vašejcenovej ponuky dodanie predmetu zákazky: Podmienk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Avris Consulting, s.r.o. |
35962844 |
|
11 700,00 € |
12.12.2022 |
30.12.2022 |
|
23.12.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000001161 |
energie Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
11 591,12 € |
09.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001056 |
IV.Q.21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
10 808,68 € |
26.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001566 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 786,02 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003012 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002835 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
15.11.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002647 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
13.10.2022 |
|
09.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001358 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 774,18 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001195 |
služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 774,18 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002478 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 532,17 € |
19.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002327 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 532,17 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002167 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 532,17 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002167 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 532,17 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001942 |
Služby 1 Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 532,17 € |
15.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001849 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
10 489,20 € |
02.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002606 |
ubytovanie, stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
10 427,50 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002606 |
ubytovanie, stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
10 427,50 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001518 |
3/22 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
10 405,50 € |
12.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |