Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001726 Služby 1-Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 11 710,54 € 16.05.2022 31.05.2022 17.06.2022 Faktúra
0000003180 Vypracovanie diela Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 11 700,00 € 27.12.2022 30.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000045416 Objednávame si u Vás na základe výsledku verejného obstarávania a Vašejcenovej ponuky dodanie predmetu zákazky: Podmienk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 11 700,00 € 12.12.2022 30.12.2022 23.12.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000001161 energie Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 11 591,12 € 09.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001056 IV.Q.21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 10 808,68 € 26.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001566 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 10 786,02 € 21.04.2022 09.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000003012 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 09.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002835 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 15.11.2022 14.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002647 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 13.10.2022 09.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000001358 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 10 774,18 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001195 služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 10 774,18 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000002478 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 532,17 € 19.09.2022 06.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002327 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 532,17 € 22.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002167 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 532,17 € 21.07.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002167 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 532,17 € 21.07.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001942 Služby 1 Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 10 532,17 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001849 dodávka a montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 10 489,20 € 02.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002606 ubytovanie, stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária Národnej rady SR 00151491 10 427,50 € 07.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002606 ubytovanie, stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária Národnej rady SR 00151491 10 427,50 € 07.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000001518 3/22 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 10 405,50 € 12.04.2022 28.04.2022 13.05.2022 Faktúra