0000044552 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 24. februára 2022 si u Vásobjednávame dodanie aplikácie pre administráciu priesku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
30 000,00 € |
28.02.2022 |
01.04.2022 |
|
25.02.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000001950 |
Backoffice aplikácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
28 800,00 € |
16.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001258 |
ubyt. a strav. 44 osôb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
26 395,50 € |
02.03.2022 |
|
05.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001859 |
udržba,podpora NA62 22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
26 200,00 € |
03.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002691 |
Technická podpora - 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
24 097,20 € |
18.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001579 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
23 962,68 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002141 |
služby podpory prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
26.08.2022 |
|
26.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001929 |
služby podpory prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
13.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001718 |
podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001510 |
podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
12.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001367 |
podpora prevádzky 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001119 |
podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
04.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001993 |
Poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radvise Group, s.r.o. |
50300172 |
|
23 866,80 € |
20.06.2022 |
|
08.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044824 |
Objednávame si u Vás poradenské služby nadväzujúce na objednávku č. 2 zodňa 01.04.2022 v rámci fázy 1.Auditúanalýza PROo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radvise Group, s.r.o. |
50300172 |
|
23 866,80 € |
18.05.2022 |
31.05.2022 |
|
24.05.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000002395 |
Akcia Rakúsko-Slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
23 787,52 € |
05.08.2022 |
|
09.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002303 |
vyprac. projekt. dokument |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
23 724,00 € |
17.08.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001112 |
energia za odberné miesta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
23 681,38 € |
03.02.2022 |
|
22.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001002 |
1/22 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
23 681,38 € |
07.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001611 |
náklady 1Q22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
23 679,88 € |
29.04.2022 |
|
19.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044630 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 17. marca 2022 si u Vás objednávamezabezpečenie poradeneských služieb v oblasti ver |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
23 400,00 € |
23.03.2022 |
31.12.2022 |
|
28.03.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |