0000002579 |
Ticket Restaurant |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
38 549,88 € |
05.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001554 |
Akademické mobility I.štv |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
38 128,50 € |
19.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001066 |
členský príspevok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Agency for Special Needs and Inclusive Education |
|
|
37 730,00 € |
28.01.2022 |
|
16.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001609 |
vyúčt. ZF 4/22 1Q NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
37 421,92 € |
27.04.2022 |
|
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003005 |
Národný výskum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FOCUS, s.r.o. |
17336325 |
|
37 200,00 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045184 |
Na základe výsledku verejného obstarávania si u Vás objednávame službypodľa opisu predmetu zákazky: Národný výskum použí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FOCUS, s.r.o. |
17336325 |
|
37 200,00 € |
23.09.2022 |
22.11.2022 |
|
28.09.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000002236 |
7/2022 Ticket Restaurant |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
36 952,69 € |
04.08.2022 |
|
22.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002236 |
7/2022 Ticket Restaurant |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
36 952,69 € |
04.08.2022 |
|
22.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002769 |
Ticket Restaurant |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
36 519,82 € |
04.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002364 |
Štúdia realizovateľnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CUBE4U s.r.o. |
|
|
36 468,00 € |
25.08.2022 |
|
22.09.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044897 |
Objednávka služby za štúdiu realizovateľnosti a poradenské služby kzovšeobecniteľným typickým riešeniam MŠ a ZŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CUBE4U s.r.o. |
|
|
36 468,00 € |
09.06.2022 |
15.07.2022 |
|
13.06.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000044897 |
Objednávka služby za štúdiu realizovateľnosti a poradenské služby kzovšeobecniteľným typickým riešeniam MŠ a ZŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CUBE4U s.r.o. |
|
|
36 468,00 € |
09.06.2022 |
15.07.2022 |
|
13.06.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000001101 |
1/22 restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
36 176,60 € |
03.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002521 |
Náklady 2022-ATLAS Košice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
36 000,00 € |
27.09.2022 |
|
12.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044679 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 3. apríla 2022 si u Vás objednávamerozvoj aplikácie pre administráciu prieskumu vyb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
36 000,00 € |
08.04.2022 |
10.12.2022 |
|
28.04.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000001302 |
restaurant card 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
35 149,13 € |
07.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001552 |
program CEEPUS I.štvrťrok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
35 058,36 € |
19.04.2022 |
|
29.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002701 |
Spolupráca SR - CERN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
35 000,00 € |
19.10.2022 |
|
07.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002468 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
34 663,32 € |
19.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002316 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
34 663,32 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |