Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002579 Ticket Restaurant Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 38 549,88 € 05.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000001554 Akademické mobility I.štv Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 38 128,50 € 19.04.2022 26.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001066 členský príspevok 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Agency for Special Needs and Inclusive Education 37 730,00 € 28.01.2022 16.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001609 vyúčt. ZF 4/22 1Q NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 37 421,92 € 27.04.2022 12.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000003005 Národný výskum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FOCUS, s.r.o. 17336325 37 200,00 € 09.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000045184 Na základe výsledku verejného obstarávania si u Vás objednávame službypodľa opisu predmetu zákazky: Národný výskum použí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FOCUS, s.r.o. 17336325 37 200,00 € 23.09.2022 22.11.2022 28.09.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000002236 7/2022 Ticket Restaurant Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 36 952,69 € 04.08.2022 22.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002236 7/2022 Ticket Restaurant Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 36 952,69 € 04.08.2022 22.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002769 Ticket Restaurant Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 36 519,82 € 04.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002364 Štúdia realizovateľnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CUBE4U s.r.o. 36 468,00 € 25.08.2022 22.09.2022 24.10.2022 Faktúra
0000044897 Objednávka služby za štúdiu realizovateľnosti a poradenské služby kzovšeobecniteľným typickým riešeniam MŠ a ZŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CUBE4U s.r.o. 36 468,00 € 09.06.2022 15.07.2022 13.06.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000044897 Objednávka služby za štúdiu realizovateľnosti a poradenské služby kzovšeobecniteľným typickým riešeniam MŠ a ZŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CUBE4U s.r.o. 36 468,00 € 09.06.2022 15.07.2022 13.06.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000001101 1/22 restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 36 176,60 € 03.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000002521 Náklady 2022-ATLAS Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 36 000,00 € 27.09.2022 12.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000044679 V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 3. apríla 2022 si u Vás objednávamerozvoj aplikácie pre administráciu prieskumu vyb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SP Software Solutions, s.r.o. 53254767 36 000,00 € 08.04.2022 10.12.2022 28.04.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000001302 restaurant card 2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 35 149,13 € 07.03.2022 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001552 program CEEPUS I.štvrťrok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 35 058,36 € 19.04.2022 29.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000002701 Spolupráca SR - CERN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 35 000,00 € 19.10.2022 07.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002468 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 34 663,32 € 19.09.2022 06.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002316 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 34 663,32 € 22.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »