Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000043438 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 38 400,00 € 22.03.2021 26.03.2021 23.03.2021 Mgr. Branislav Gröhling minister Objednávka
0000002191 systém ASPI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 38 306,40 € 10.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000044283 Záväzne si u Vás objednávame Automatizovaný Systém Právnych Informácií(ASPI) v zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňas Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 38 306,40 € 29.11.2021 05.12.2021 29.11.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000002277 Audit IS e-Test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alistiq s.r.o. 50095706 38 280,00 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002277 Audit IS e-Test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alistiq s.r.o. 50095706 38 280,00 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000044126 Objednávame si u Vás audit možností prevádzky informačného systémue-Test v zmysle opisu predmetu zákazky na predloženiep Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alistiq s.r.o. 50095706 38 280,00 € 12.10.2021 15.12.2021 22.10.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000000713 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 38 148,00 € 05.05.2021 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001419 restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 37 780,60 € 02.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000036 členské 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Agency for Special Needs and Inclusive Education 37 730,00 € 22.01.2021 12.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000542 1Q 21 akdemické mobility Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 37 358,18 € 16.04.2021 21.04.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001644 restaurant card 9/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 37 073,99 € 04.10.2021 29.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001078 2021 pobyty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 37 000,00 € 30.06.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000043542 Na základe výsledku verejného obstarávania si u Vás objednávame výrobu amontáž zámočníckych výrobkov Z2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOVOR s.r.o. 36279005 36 786,00 € 25.03.2021 30.04.2021 16.09.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000000787 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 36 742,86 € 11.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001480 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 36 220,82 € 09.09.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001333 Služby 1- Typ A 7/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 36 220,82 € 11.08.2021 06.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000709 1Q 21 NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 36 171,18 € 05.05.2021 10.05.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001924 BL197EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 35 990,00 € 09.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001924 BL197EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 35 990,00 € 09.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000044201 Objednávame si u Vás na základe výsledku verejného obstarávania azaslanej cenovej ponuky osobné motorové vozidlo ŠKODA S Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 35 990,00 € 02.11.2021 30.11.2021 04.11.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka