Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002760 Predĺženie 11/23 - 11/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 108,00 € 03.11.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002666 ONLINE seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 109,00 € 18.10.2023 26.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000046427 Školenie Pracovná psychohygiena- ako spracovať emočne náročné situácie vpráci Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 109,00 € 10.10.2023 16.10.2023 26.10.2023 JUDr. Monika Mlynáriková generálna riaditeľka osobného úradu Objednávka
0000001517 DEKVS_DPH Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 109,45 € 18.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001527 DEKVS_DPH Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 109,45 € 18.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000046714 Objednávame si u Vás ročné predplatné týždenníka .týždeň. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 W PRESS a.s. 35907266 110,00 € 20.12.2023 21.12.2023 22.01.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000003285 Predplatné 12/23 - 12/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 W PRESS a.s. 35907266 110,00 € 29.12.2023 29.12.2023 19.01.2024 Faktúra
0000002385 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 110,00 € 07.09.2023 18.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000046249 Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 110,00 € 11.08.2023 28.08.2023 12.09.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002808 zazimovanie bazénu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 110,21 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002808 zazimovanie bazénu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 110,21 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002808 zazimovanie bazénu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 110,21 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002808 zazimovanie bazénu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 110,21 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000046485 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 110,21 € 07.11.2023 07.11.2023 10.11.2023 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000003112 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 111,00 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001614 Napájací adaptér Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 112,99 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001614 Napájací adaptér Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 112,99 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000045861 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 114,00 € 05.05.2023 18.05.2023 20.06.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001715 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 114,00 € 23.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001273 BL574PE servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 114,22 € 06.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra