Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001023 preplatok za 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 44,80 € 16.01.2023 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000002979 STN ISO EN 9001 Systém Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo 30810710 45,50 € 30.11.2023 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000046565 Objednávame u Vás STN - online prístup Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo 30810710 45,50 € 28.11.2023 29.11.2023 28.11.2023 Mgr. Monika Viglašová riaditeľka odboru kontroly Objednávka
0000002706 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 45,60 € 24.10.2023 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
0000046442 Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 45,60 € 11.10.2023 24.10.2023 27.10.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002918 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 46,00 € 21.11.2023 27.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000046523 Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 46,00 € 10.11.2023 15.11.2023 22.11.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002302 BT349HO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 46,49 € 18.08.2023 07.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002942 Refund. cestovných náhrad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 46,79 € 23.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002943 Refund. cestovných náhrad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 46,79 € 23.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002245 Vod.stoč.05-08/23-Pionier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,91 € 08.08.2023 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002245 Vod.stoč.05-08/23-Pionier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,91 € 08.08.2023 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000001630 02-05/2023 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,91 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001136 vod,sto.Pionierska2022-23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,91 € 09.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000002792 BL073GK - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 47,05 € 07.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000046512 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 47,05 € 02.11.2023 03.11.2023 15.11.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045563 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 13. februára 2023 si u Vásobjednávame telekomunikačné príslušenstvo nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 47,20 € 14.02.2023 22.02.2023 06.09.2023 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000001226 Príslušenstvo k mobilu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 47,20 € 23.02.2023 02.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000045563 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 13. februára 2023 si u Vásobjednávame telekomunikačné príslušenstvo nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 47,20 € 14.02.2023 22.02.2023 20.02.2023 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000002056 kvalifikovaný certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 47,76 € 10.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »