0000044555 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 23. februára 2022 si u Vásobjednávame dodanie videozariadení nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
40,46 € |
25.02.2022 |
03.03.2022 |
|
25.02.2022 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000002062 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
40,50 € |
06.07.2022 |
|
14.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044868 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
40,50 € |
02.06.2022 |
27.05.2022 |
|
07.06.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
0000002940 |
práca, doprava po BA 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
41,64 € |
01.12.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000045397 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
41,64 € |
21.11.2022 |
23.11.2022 |
|
09.12.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000002799 |
BL 298OZ servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
42,02 € |
09.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000045349 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
42,02 € |
03.11.2022 |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000045090 |
Preklad textu zo Sj do Aj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
42,55 € |
22.08.2022 |
26.08.2022 |
|
22.08.2022 |
Ivan Husár |
štátny tajomník pre šport |
Objednávka |
0000001488 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
43,20 € |
06.04.2022 |
|
13.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044654 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
43,20 € |
29.03.2022 |
30.03.2022 |
|
29.03.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
0000002790 |
Ruže |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
43,50 € |
08.11.2022 |
|
16.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000045323 |
Kvety pre potreby p. ministra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
43,50 € |
03.10.2022 |
13.10.2022 |
|
14.11.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000045103 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mobilita servis spol. s.r.o. |
35693011 |
|
44,89 € |
18.07.2022 |
21.07.2022 |
|
27.09.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000002266 |
stĺpik |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mobilita servis spol. s.r.o. |
35693011 |
|
44,89 € |
11.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002805 |
vodné,stočné-Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
45,11 € |
10.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002146 |
zrušená letenka FA220509 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
46,00 € |
20.07.2022 |
|
09.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002147 |
zrušená letenka FA220503 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
46,00 € |
20.07.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001827 |
RJ - Rest J |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVAKIA REAL - IN, a.s. |
35789638 |
|
46,80 € |
30.05.2022 |
|
16.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044912 |
občerstvenie počas výjazdu ministra v re |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVAKIA REAL - IN, a.s. |
35789638 |
|
46,80 € |
25.05.2022 |
14.06.2022 |
|
22.06.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000002875 |
Mandátny certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
47,76 € |
21.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |