0000002665 |
servis a prenájom 9/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
14.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002557 |
Servis a prenájom 08/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
30.09.2022 |
|
07.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002423 |
servis a prenájom 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
09.09.2022 |
|
23.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002233 |
prenájom a servis 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
04.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002233 |
prenájom a servis 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
04.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001845 |
servis a prenájom 5/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001637 |
predložky 4/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
03.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001474 |
predložky 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
05.04.2022 |
|
20.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001263 |
servis,prenáj.predl. 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
02.03.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001110 |
servis a prenájom 1/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001456 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
58,97 € |
31.03.2022 |
|
07.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044646 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
58,97 € |
14.03.2022 |
28.03.2022 |
|
04.04.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
Generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000001493 |
Microsoft Office 2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Michal Toman |
06662854 |
|
59,00 € |
06.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044691 |
Objednávame si u Vás 1 ks Microsoft Office 2019 pre domácnosť apodnikateľov nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Michal Toman |
06662854 |
|
59,00 € |
07.04.2022 |
11.04.2022 |
|
28.04.2022 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000044691 |
Objednávame si u Vás 1 ks Microsoft Office 2019 pre domácnosť apodnikateľov nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Michal Toman |
06662854 |
|
59,00 € |
07.04.2022 |
11.04.2022 |
|
28.04.2022 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000002941 |
vodné, stočné, zrážky BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
59,44 € |
01.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002899 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
59,94 € |
25.11.2022 |
|
02.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000045246 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
59,94 € |
17.10.2022 |
21.10.2022 |
|
17.10.2022 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
0000002938 |
Predplatné REFRESHER+ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REFRESHER Media s. r. o. |
50676946 |
|
59,99 € |
01.12.2022 |
|
20.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045282 |
Online predplatné REFRESHER na rok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REFRESHER Media s. r. o. |
50676946 |
|
59,99 € |
26.10.2022 |
08.11.2022 |
|
28.12.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |