Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001657 Občers. účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 05.05.2022 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001412 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 24.03.2022 30.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000044628 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 14.03.2022 21.03.2022 21.04.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001334 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 10.03.2022 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001254 Občerstvenie účast. porad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 01.03.2022 08.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000044585 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 01.03.2022 07.03.2022 16.03.2022 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000044585 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 01.03.2022 07.03.2022 16.03.2022 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000044562 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 18.02.2022 28.02.2022 03.03.2022 Mgr. Jana Lysáková Generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001104 catering 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 03.02.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000044509 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 01.02.2022 02.08.2021 09.02.2022 Mgr. Jana Lysáková Generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002663 BL407ZR servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 56,23 € 14.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002663 BL407ZR servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 56,23 € 14.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000045247 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 56,23 € 06.10.2022 07.10.2022 19.10.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001527 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,37 € 13.04.2022 26.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000044687 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,37 € 21.03.2022 06.04.2022 21.04.2022 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001450 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 56,71 € 30.03.2022 12.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000002060 preklad textu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 58,32 € 06.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002929 Prenájom predlož. 11/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 30.11.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002763 prenájom predlož. 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 03.11.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002665 servis a prenájom 9/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 14.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra